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請問老師,就是我們銷售貨物的時候有一部分產(chǎn)品是送給別人了,我要怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

2022-08-12 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-12 13:07

贈送出去的,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 適同銷售就可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:27

不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的是吧?直接接費(fèi)用貸庫存商品就行是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:28

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:29

哦那這部分也是有成本的,成本怎么提現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:29

你好,那你修改一下,借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做這個。

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:31

這樣就送的這部分成本也結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:31

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:32

好的,謝謝老師

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:35

那借銷售費(fèi)用的時候是用我們平時賣的價(jià)格嗎還是成本價(jià)

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:35

借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入的時候

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:36

這個銷售費(fèi)用是主營業(yè)務(wù)收入加上應(yīng)交稅費(fèi)的市場價(jià)格加上增值稅。

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:40

我們是小規(guī)模,就直接是售價(jià)就行了是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:40

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5368 追問 2022-08-12 13:41

嗯嗯好的

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齊紅老師 解答 2022-08-12 13:44

不用客氣工作順利

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贈送出去的,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 適同銷售就可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了
2022-08-12
發(fā)票是單獨(dú)給我們開的 贈送是不是沒有開發(fā)票?借庫存商品 貸營業(yè)外收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,匯算清繳納稅調(diào)增
2020-10-26
您好,贈送是否開發(fā)票內(nèi),
2021-06-14
很難嗎?感覺好久了
2022-07-15
你好;實(shí)際購進(jìn)了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 ;?
2024-01-08
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