你好;? ? ? ? 借管理費(fèi)用-水電氣費(fèi)? 貸其他應(yīng)付款 ;? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?

老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
8月購(gòu)買了20000元抽油煙機(jī),按照一年攤銷,并且8月攤銷了1666元,誰(shuí)知道完整的分錄應(yīng)該怎么寫呢
報(bào)銷店 7月水電氣10000元,8月付款的完整分錄怎么寫呢
某酒店8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)交易: (1) 8月12日銷售客房200000元,160000元于8月15日收到,10000元已于7月10日預(yù)收,30000元10月4日收到。 (2)8月19日預(yù)收A公司客房預(yù)訂款(定金)60 000元。 (3)8月21日支付第二季度房租50000元。 (4) 8月23日發(fā)生銷售運(yùn)雜費(fèi)10000元,9月3日以銀行存款向運(yùn)輸單位支付。 (5)8月25日預(yù)訂第二年度報(bào)刊雜志,共計(jì)支付20000元。 (6) 8月30日支付當(dāng)月水電費(fèi)40000元。 要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和現(xiàn)金收付制計(jì) 算8月份營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用。
9月支付供應(yīng)商8月采購(gòu)材料款500元,沖減8月銷售給供應(yīng)商的應(yīng)收賬款200元,分錄怎么寫
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


這個(gè)為啥是計(jì)入管理費(fèi)用,不是計(jì)入成本,這是餐飲店
?你好 ;? 你 一開始沒有說你是什么店鋪; 所以我是直接做的管理費(fèi)用 如果你 是餐飲店; 你做成本去即可? ?
怎么做呢
?你好; 比如 借主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本- 水電氣費(fèi) ?貸其他應(yīng)付款 ;? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?