您好,就是說(shuō),住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng),餐飲費(fèi)不能抵扣,就是增值稅的
老師,不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是可以在所得稅前扣除,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費(fèi)用嗎
餐費(fèi)住宿費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)是什么意思?不就是扣減所得稅的應(yīng)納稅所得額嗎?跟增值稅有關(guān)系嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是拿會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后,再減去稅法上可以扣除的,就是應(yīng)納稅所得額嗎
應(yīng)納稅所得額是什么意思,是銷(xiāo)售后應(yīng)繳納的增值稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅是什么意思
老師你好,如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說(shuō)企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣???
進(jìn)項(xiàng)類(lèi)發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類(lèi)勾選,動(dòng)車(chē)票咱們的表算出來(lái)是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門(mén)的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對(duì)方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來(lái)打的錢(qián)-退回的錢(qián)這樣開(kāi)票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷(xiāo)售;辦公用品銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;玩具銷(xiāo)售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷(xiāo)售;母嬰用品銷(xiāo)售;衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車(chē)場(chǎng)服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢(xún);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃 我想問(wèn)商業(yè)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫(xiě)
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購(gòu)商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫(kù)了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶(hù)賬支付的?
老師,為什么別人賣(mài)了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯(cuò)了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來(lái)填的吧
公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品用來(lái)研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
餐費(fèi)不是能抵60%嗎
他是抵扣的所得稅,不算增值稅
那做賬怎么分?報(bào)所得稅的時(shí)候成本費(fèi)用還的把這些剔出去?
不是,做賬的時(shí)候正常做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),到年底匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
匯算清繳是稅務(wù)都核好了應(yīng)該補(bǔ)退多少嗎?
不是,這個(gè)是自己申報(bào)的