您好,10沒影響當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,不需要調(diào)整
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,當(dāng)年的納稅調(diào)整額看不明白呢? 稅法總共允許扣120,但是費用有130,不應(yīng)該調(diào)增10嗎?不知道怎么去理解這個調(diào)減調(diào)增額?
1.所得稅費用應(yīng)納稅所得額中納稅調(diào)整的增加額和納稅調(diào)整的減少額怎么看呢?不是很懂不知道什么時候調(diào)加什么時候調(diào)減什么時候不調(diào)2.準(zhǔn)予稅前扣除的部分是不用交稅嗎?3.彌補(bǔ)以前年度的虧損,可稅前抵扣的經(jīng)營虧損又是什么意思?都不是很懂老師解答一些吧謝謝了
事項5作標(biāo)注這里不理解,利潤總額是明白的,調(diào)整事項5不明白,事項5應(yīng)約稅所得額3200-2000, 利潤總額3200-2800+500如果在這個基礎(chǔ)上調(diào)整,稅法不承認(rèn)內(nèi)郭轉(zhuǎn)換形成其綜合收益,即借其他綜合收益貸其他成本,這部增加了利潤所以應(yīng)該減500對嗎?再還有一步借公變損益貸其他成本,這個是不影響利潤總額的所以無需調(diào)整, 那么應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是3200-2800+500-500這樣才是???為什么答案是3200-2000怎么理解呢?
某家居企業(yè)2022年度營業(yè)收入1 000萬元,當(dāng)年發(fā)生廣告費200萬元,2021年度結(jié)轉(zhuǎn)到2022年未抵扣完的廣告費有30萬元。該公司2022年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額() 50?80? 老師,這個選擇題,答案給的是50,22年應(yīng)調(diào)整納稅所得額,這個不是先進(jìn)先出法,總共實際可以扣的150,但要先扣上年的30,然后再扣當(dāng)年的120,也就是說22年的應(yīng)調(diào)80呀,如果說是總共應(yīng)調(diào)50,這個我清楚,但只是22年的,不是調(diào)80嗎?
老師好,個體戶個人獨資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時候交肖費稅)
老師即有增值稅又有銷費稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
當(dāng)年的納稅調(diào)整額怎么理解是調(diào)減20呀?
您好,10是期初的,所以與本期無關(guān)
不懂呢!能否解釋詳細(xì)點呢??
您好,本期可以扣120,除了本期100,還可以多扣以前10
您好,本期可以扣120,除了本期100,還可以多扣以前20,以前30還剩下10
哦!懂了,繞進(jìn)去了,謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持