后續(xù)消費(fèi)就是,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費(fèi)時:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
通過微信 支付寶 收款碼 消費(fèi) 以及充值會員卡 做的分錄都是 借:銀行 財務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收 請問 1、那接下來 用會員卡消費(fèi)怎么做分錄? 2、直接消費(fèi)的那部分應(yīng)該借:銀行 貸收入 那部分 怎么沖?
老師,辦會員充值一萬送一萬,分錄是員卡充值的會計分錄如下: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金), 貸:預(yù)收賬款, 會員卡充值后消費(fèi)的會計分錄如下: 借:預(yù)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那贈送的部分怎么算
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費(fèi),6月已經(jīng)計提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費(fèi)總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
老師,請問一下,我公司為KTV行業(yè),有會員卡充值贈送的業(yè)務(wù),例如:會員現(xiàn)金充值1000元,贈送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現(xiàn)金 1000元 銷售費(fèi)用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會員消費(fèi)的時候消費(fèi)了500元, 消費(fèi)我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問題
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不