你好,支付給專家是,是他自己增值稅,你按照發(fā)票入成本,代扣個(gè)稅就可以咯, 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 貸銀行存款
小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,稅款交過了,開了好幾個(gè)月。之后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,并且這張票的購買企業(yè)已經(jīng)抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
開業(yè)籌備期,支付給專家的評審費(fèi)已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個(gè)稅,這個(gè)是如何做賬
開業(yè)籌備期,支付給專家的評審費(fèi)已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個(gè)稅,這個(gè)是如何做賬?公司已經(jīng)把你交了增值稅,這個(gè)費(fèi)用放入哪里,謝謝
一般納稅人轉(zhuǎn)賣公司的小轎車給另一個(gè)公司賣方已經(jīng)稅務(wù)完成注銷了,除了去開一個(gè)二手車機(jī)動發(fā)票,如果對方?jīng)]有要求的話,是不是就不用單獨(dú)給開專票和普票了?而且這個(gè)二手車京東發(fā)票需要交增值稅嗎?這個(gè)該如何入賬?
請問老師 應(yīng)該是開普通發(fā)票 結(jié)果開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證抵扣 怎么處理?事情是這樣的,1~4月的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 我做了費(fèi)用入賬,5月升級一般納稅人了,我讓人開了專票,且抵扣申報(bào)了,應(yīng)該是普通,這個(gè)怎么處理?
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
增值稅和附加稅,個(gè)稅都交了,增值稅要怎么入賬
你好,增值稅是對方交,支付方無需處理的呢,你按發(fā)票做賬就可以咯。
公司幫專家付了增值稅了
你好,那邊你直接進(jìn)入費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整 ,幫出的這些成本是不能計(jì)算公司成本的。你可以按照正常做賬,年終匯算調(diào)整即可了
那這個(gè)支付的增值稅計(jì)入什么費(fèi)用,怎么做賬
你只有進(jìn)入管理費(fèi)用-其他 就可以,到時(shí)候調(diào)這個(gè)科目的金額