你好,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。附表2,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
您好,老師,小規(guī)模開具普通發(fā)票,一張發(fā)票開具了有1%和3%的稅率,而且發(fā)票是上個(gè)月開具的,已經(jīng)收不回了,請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問下我10月份抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)有張發(fā)票對(duì)方給我開重了,但是我已經(jīng)認(rèn)證報(bào)完稅,稅款也交了應(yīng)該怎么處理???
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人,11月有張2100元進(jìn)項(xiàng)專票名稱錯(cuò)了,但已記賬并且抵扣了,本月對(duì)方已紅沖了,并且重開增值稅專票了,我應(yīng)該怎么處理?
我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)開了專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在退了兩個(gè)月房租,對(duì)方開了增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,一個(gè)比較急的事情想請(qǐng)教你,我這邊稅務(wù)局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應(yīng)該如何處理,如何更正報(bào)表
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進(jìn)銷存
老師您好請(qǐng)問24年外經(jīng)證異地沒申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問每年有幾個(gè)月通過勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
這個(gè)月申報(bào)不是還可以更改嗎?是改申報(bào)表還是怎么處理
對(duì)的,是的,正規(guī)的是你幾月份認(rèn)證的,在幾月份修改之前的申報(bào)表。
但是我發(fā)現(xiàn)如果我轉(zhuǎn)出的話 要繳稅1萬多 ,我可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎 下個(gè)月業(yè)務(wù)多進(jìn)項(xiàng)多,有留底
那你這樣有風(fēng)險(xiǎn)的。
啥風(fēng)險(xiǎn) 下個(gè)月轉(zhuǎn)出不行嗎
如果你稅務(wù)局一旦查的話,你當(dāng)月就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅 本來不允許抵扣你抵扣了 你轉(zhuǎn)出的晚了
認(rèn)證申報(bào)完了還能在認(rèn)證嗎
你想抵扣上一個(gè)月的需要統(tǒng)計(jì),撤銷統(tǒng)計(jì),重新勾選之前申報(bào)的數(shù)據(jù)需要作廢。
啥意思 我作廢申報(bào)表 然后再認(rèn)證,
你好,作廢申報(bào)表之后再去撤銷統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)明白吧,然后再去重新勾選
明白 我試一下
可以的,可以試一下。
請(qǐng)問 不抵扣勾選??統(tǒng)計(jì)完 申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那還需要填寫嗎?
選擇了不抵扣勾選不需要申報(bào)增值稅附表二
好的,謝謝,還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?我看界面沒有不抵扣勾選的統(tǒng)計(jì)
對(duì)的是的,需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。
我問了電子稅務(wù)局 是不用統(tǒng)計(jì)了 勾選就行
選擇不抵扣,勾選不用確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。如果是的話,你申報(bào)增值稅試一下,不管需不需要抵扣的,都需要確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。