您好,是的,是這個(gè)意思的
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,是不是只要公司愿意給報(bào)銷(xiāo),沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用都可以報(bào)銷(xiāo),只要所得稅年報(bào)的時(shí)候納稅調(diào)增就好了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是公司所有的費(fèi)用都可以做賬的,只是納稅申報(bào)的時(shí)候,就要把無(wú)發(fā)票的費(fèi)用減了就可以了呢??
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),當(dāng)年沒(méi)有收到發(fā)票又計(jì)提了費(fèi)用,是不是直接在申報(bào)時(shí)里直接把該筆費(fèi)用減除就可以了
老師好,請(qǐng)問(wèn)無(wú)票的費(fèi)用入賬了,在做匯算清繳的時(shí)候都要做納稅調(diào)增嗎?有收據(jù)可以不用納稅調(diào)增嗎?
老師,無(wú)票的材料款在做賬的時(shí)候還是可以用公賬支付是吧,只是后期納稅調(diào)增就是了
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
無(wú)發(fā)票的也做一個(gè)賬本里,稅務(wù)的稽查有問(wèn)題嗎?
這個(gè)是沒(méi)事的←_←您好