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你好,我剛接手新公司的賬務(wù),對(duì)賬發(fā)現(xiàn)本年度有幾個(gè)的報(bào)表銷售收入比納稅申報(bào)表的銷售少,請(qǐng)問能否在后面月份報(bào)稅時(shí)補(bǔ)報(bào)銷售差額?

2022-08-10 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 15:05

你好,嗯,可以的,你補(bǔ)上就行,只要一年的是相等的,就沒什么影響

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你好,嗯,可以的,你補(bǔ)上就行,只要一年的是相等的,就沒什么影響
2022-08-10
需要修改 你的所得稅都包含暫估的吧
2024-08-23
你好,銷項(xiàng)稅對(duì)的,2萬收入金額不大,可以做到今年,不計(jì)入以前年度損益 就不用更正 如果用了以前年度損益,需要調(diào)整更正申報(bào)
2025-05-15
你把他剩余的所有的暫估的紅沖了 然后你再申報(bào)增值稅的時(shí)候,這一部分紅沖的不要填寫
2024-08-23
增值稅申報(bào)表和所得稅是不一樣,你這個(gè)增值稅只看開發(fā)票和無票收入申報(bào),別的不需要交增值稅,你所得稅這個(gè)是一樣按賬上就可以,你賬上小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-01-14
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