你好,嗯,可以的,你補上就行,只要一年的是相等的,就沒什么影響

請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數(shù)里面就沒有含這個數(shù)字,但在賬務(wù)處理時這個是計入了收入的???總收入就和申報表上的數(shù)字不對了。請問怎么弄?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
你好,我剛接手新公司的賬務(wù),對賬發(fā)現(xiàn)本年度有幾個的報表銷售收入比納稅申報表的銷售少,請問能否在后面月份報稅時補報銷售差額?
老師你好,公司出售汽車,開給對方的是普通發(fā)票,做賬通過固定資產(chǎn)清理科目,申報增值稅報表附表一時把這個開票數(shù)報了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票,我想問一下,賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對嗎
老師好,我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品,都是0單價出貨,申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款,但是在賬上沒有做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致賬面的收入,稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理? 比如:銷售100萬,稅額13萬,0單價出貨有10萬,稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入,13萬稅額。申報110萬,稅額14.3萬,差異1.3萬怎么辦?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧