同學(xué)你好 1、借:原材料-甲材料36000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款36000 2、借:原材料-甲材料36000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款36000(紅字) 借:原材料-甲材料38500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)38500*13% 貸:應(yīng)付票據(jù)38500%2B38500*13%
1、購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款為100000元,增值稅稅 率為13%,稅額為13000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款 支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 2、購(gòu)入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元,企業(yè)開出商業(yè)承 兌匯票一張,票面金額為226000元,材料尚在運(yùn)輸 途中。 3、從佳能公司購(gòu)入甲材料1000千克,每千克買價(jià)20 元,增值稅2600元,貨款由銀行存款支付,材料尚 未運(yùn)到。
2021年6月份,星海公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元。要求:分別編制下列不同情況下,星海公司購(gòu)入原材料的會(huì)計(jì)分錄: (1)原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)也已支付。 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票尚未到達(dá)。 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 (4)材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單未到達(dá)企業(yè)。 ①6月25日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單尚未到達(dá)。 ②6月30日,發(fā)票賬單仍未到達(dá),對(duì)該批材料估價(jià)10 500元入賬。 ③7月1日,用紅字沖回上月末估價(jià)入賬分錄。 ④7月5日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款 求實(shí)際成本法下會(huì)計(jì)分錄。
本支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)1日,將上月末已收料但尚未付款的暫估入賬的材料做相反方向沖回,金額為70000元。(3)5日,向甲企業(yè)購(gòu)人A材料,買價(jià)共計(jì)100000元增值稅13000元,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)1500元(準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅額135元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額為114500元、期限為2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(4)8日按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購(gòu)料款80000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。
、1)企業(yè)購(gòu)入乙材料一批,數(shù)量1000kg,單價(jià)40元,稅率13%,發(fā)票賬單已收到,款項(xiàng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,貨品尚未驗(yàn)收入庫(kù)。2)銀行轉(zhuǎn)賬支付乙材料運(yùn)費(fèi)600元。3)乙材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。
5、1)企業(yè)1月末購(gòu)入甲材料一批,材料已運(yùn)達(dá)企業(yè),款項(xiàng)未付,發(fā)票賬單尚未收到,月底將材料價(jià)格暫估36000元入庫(kù)。2)2月初,沖回甲材料入庫(kù)業(yè)務(wù),收到發(fā)票,甲材料金額為38500元,稅率13%,開出銀行承兌匯票一張用于支付貨款。
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀