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按稅務(wù)政策來(lái)說(shuō),公司買的 微波爐/吸塵器 是 公司自用的。取得專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 物品是自用

2022-08-10 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 12:10

如果是辦公用的,可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:11

福利費(fèi)的這種抵扣不了的,你需要判斷一下用途。

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快賬用戶4731 追問(wèn) 2022-08-10 12:11

如果是用于辦公可以抵扣,如果是用于 福利 則不能抵扣?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:13

你好是的,是這么做的。

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如果是辦公用的,可以抵扣。
2022-08-10
你好,取得勞務(wù)派遣公司采用差額征稅方式開具專票,一般計(jì)稅的可以抵扣該進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-15
可以開具專用發(fā)票,并且對(duì)方就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022-01-19
是的。從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照 3% 征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)買方可以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9% 的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 。 假設(shè)您公司是小規(guī)模納稅人,銷售海膽給餐廳(一般納稅人),您可選擇放棄減稅,開具 3% 征收率的增值稅專用發(fā)票 ,餐廳取得該 3% 專票后,能按上述規(guī)定計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 但如果您公司是一般納稅人,銷售海膽應(yīng)開具 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票。
2025-04-15
如果是為公司買的,是可以抵扣的
2021-08-08
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