你好,這種情況一般自己制作一個表格,寫清楚稅額稅種,然后納稅的時間就行。
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報(bào)增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報(bào)嗎?
你好老師,我零申報(bào)的時候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師,我們上個月開了100萬含稅小規(guī)模建筑服務(wù)發(fā)票,外管證需要預(yù)繳申報(bào),有沒有申報(bào)流程,還有預(yù)繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護(hù)稅,不需要預(yù)繳增值稅嗎
你好,報(bào)稅需要領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能申報(bào)繳納,什么格式,有模板嗎發(fā)一下,報(bào)稅種有增值稅及附加稅印花稅預(yù)繳所得稅
公司是小規(guī)模公司,認(rèn)定的稅種有: 1.增值稅,附加稅,所得稅(按季申報(bào)) 2.個稅代扣代繳(按月申報(bào)) 3.印花稅,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)(按次申報(bào)) 4.殘保金(按年申報(bào)) 24年1月份,我報(bào)了以下稅目: 個稅,增值稅及附加稅,所得稅。 請問,我需要0報(bào) 印花稅 和 工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 嗎? 如果印花稅和工費(fèi)經(jīng)費(fèi)都是0可以一直不報(bào)嗎?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
麻煩發(fā)一下,謝謝
我這個發(fā)給您看看吧