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7月補交了以前年度的增值稅,6月剛做了增值稅留底退稅但是7月增值稅是沒有的,本期已交,本期欠繳,和期末未交需要填數(shù)嗎,填了期末未交就是負數(shù)了,

2022-08-10 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 09:59

你好 ;? ? ? 不寫金額; 你們沒有產(chǎn)生繳納; 就不寫? ?

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 10:01

7月繳納了,只不過交的是15年的增值稅,然后6月的時候進項退稅了,報表上都是0,寫上交的這筆的話就顯示需要退稅5萬多

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:10

?你好;? ? 那你確實留底進項稅是多少的; 你 7月補繳納 是用留底進項稅抵減的嗎? ?

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 10:11

不是啊,6月已經(jīng)退了

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 10:11

現(xiàn)在是7月,表上進項都0了,突然交了這么一筆,不就顯示期末負數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:20

你好;? ?你到時要做轉(zhuǎn)出的;? 你退稅后要做轉(zhuǎn)出 ;要做進項稅轉(zhuǎn)出 ; 同時附表2要填寫數(shù)據(jù)處理的? ;? ??

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 10:56

直接改了15年的增值稅表

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 10:56

不能做進項轉(zhuǎn)出,直接已交那不填這筆交的錢可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:01

?你好 ;? ? ? ? ?要的;? ?這個 要轉(zhuǎn)出處理的; 你進項稅留底退稅; 要做轉(zhuǎn)出分錄的;? ?

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 11:02

進項留底是0

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 11:05

只不過交了15年的增值稅,已交填5萬的話,期末未交就是-5萬,怎么轉(zhuǎn)出,15年的報表都改了,現(xiàn)在做什么轉(zhuǎn)出,或者您說一下整體怎么做,到時候他改15年的賬,

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快賬用戶8940 追問 2022-08-10 11:06

現(xiàn)在這個報表怎么報

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:17

那你 申報表里面 不產(chǎn)生; 你就不寫金額哈 ;? ?

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你好 ;? ? ? 不寫金額; 你們沒有產(chǎn)生繳納; 就不寫? ?
2022-08-10
是的,就是那樣填報的
2024-08-08
你好不需要填寫的,你不需要抵扣,不用填寫。
2022-07-11
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行
2024-05-30
你好不需要做這個分錄的。
2021-07-01
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