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6月份計(jì)提壞賬準(zhǔn)備57500元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)14375元(借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用)。當(dāng)月利潤(rùn)表上稅前利潤(rùn)是325萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)所得稅費(fèi)用應(yīng)該是多少?怎么算的

2022-08-10 01:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 04:27

你好!57500*25%=14375 (3250000+57500)*25%=826875 借所得稅費(fèi)用826875-14375=812500 遞延所得稅資產(chǎn)14375 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅826875

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你好!57500*25%=14375 (3250000+57500)*25%=826875 借所得稅費(fèi)用826875-14375=812500 遞延所得稅資產(chǎn)14375 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅826875
2022-08-10
你好,因?yàn)?016年是確認(rèn),但是2017年度是盈利可以彌補(bǔ)了,沖回這個(gè)虧損確認(rèn)的遞延的
2021-08-24
你所得稅費(fèi)用并沒有計(jì)提啊 你還有一個(gè)計(jì)提分錄 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅
2021-01-03
這個(gè)賬務(wù) 當(dāng)月做 和年底一次性做(后附明細(xì)表和業(yè)務(wù)產(chǎn)生的日期和憑證號(hào)碼)都可以的
2024-06-25
請(qǐng)您稍等,我來(lái)看一下題目
2021-06-26
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