你好,去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后你提供第一聯(lián)復(fù)印件給對方做賬抵扣。
老師好,我想問一下,我們作為購買方,增值稅專用發(fā)票在郵寄來的過程中丟失了,可以用銷售方的發(fā)票復(fù)印蓋章入賬嗎?
老師好,請問對方給我們開的專票郵寄丟了,我們該怎么辦呢?認(rèn)證和入賬分別怎么處理
我們開給對方專票,寄給對方時被快遞寄丟了怎么辦
老師好!我們給購買方開的專票郵寄丟失了,怎么辦?
老師,你好,我們是一般納稅人,屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),我們的供應(yīng)商郵寄給我一張專票丟失了,我們應(yīng)該怎么辦?我們是購買方,需要怎么辦?備案嗎?
機械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請問 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個數(shù)呢?
老師您好,出口進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對嗎
你好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,填期間費用明細(xì)表里面的職工薪酬,管理費用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,全額調(diào)增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個稅稅務(wù)系統(tǒng)然后算出員工每個月的個稅呢,
企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個公司是機械租賃出去,進(jìn)來的柴油我們是做什么科目?
好的謝謝!
不用客氣,工作愉快