借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。

老師,我們公司每個(gè)月都有產(chǎn)生貸款本金和貸款利息。貸款利息我記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi),這個(gè)貸款利息費(fèi)需要銀行開(kāi)發(fā)票回來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對(duì)嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師,我們向銀行貸款,然后產(chǎn)生了利息,這個(gè)分錄如何做?金蝶中沒(méi)有應(yīng)付利息這個(gè)科目
老師我有個(gè)憑證第一步是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)付利息然后借應(yīng)付利息貸:銀行存款,然后現(xiàn)在我收到了這筆支出的發(fā)票咋做賬
老師我公司借貸款支持給銀行的利息,然后又收到創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保中心的一部分利息補(bǔ)貼,這個(gè)利息補(bǔ)貼要做什么科目?
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣(mài)了的水電站,賣(mài)了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


好的,謝謝老師
不客氣不客氣祝您不客氣,祝您工作愉快。