您好!請(qǐng)問(wèn)你們是建筑企業(yè)嗎?
老師,我們A項(xiàng)目的直接研發(fā)人員大于這幾個(gè)人,專利證書(shū)上面的發(fā)明人只有這幾個(gè)人,那我平時(shí)歸集他們的工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候是必須按照這幾個(gè)發(fā)明人歸集還是按照實(shí)際中參與的研發(fā)人員歸集呢
老師,總部人員的工資如何歸集到各個(gè)項(xiàng)目中?如何計(jì)算分配
老師!申報(bào)年度匯算清繳我司把其中一部分人員工資歸集體到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資科目里,這些人員食堂費(fèi)用及各項(xiàng)福利費(fèi)又是那在管理費(fèi)用科目里,管理費(fèi)用職工薪酬我還要包含歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里人員工資嗎?如果不包含的話會(huì)導(dǎo)致職工福利費(fèi)超14%,我該如何填報(bào)?
老師,項(xiàng)目部人員的工資歸集到什么費(fèi)用里啊,記賬的時(shí)候
老師,我們接受委外的項(xiàng)目研發(fā)人員工資可以歸集研發(fā)費(fèi)用嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 發(fā)放工資時(shí)候 用到其他應(yīng)收款科目的 會(huì)計(jì)分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒(méi)有申報(bào)過(guò)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個(gè)殘疾人,這個(gè)填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買(mǎi)車,比如20萬(wàn)。20萬(wàn)付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開(kāi)了15萬(wàn)的車款票,剩下5萬(wàn)是稅局和保險(xiǎn)公司開(kāi)。這樣情況那5萬(wàn)可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開(kāi)發(fā)票嗎?
老師好,公司買(mǎi)車,比如20萬(wàn)。20萬(wàn)付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開(kāi)了15萬(wàn)的車款票,剩下5萬(wàn)是稅局和保險(xiǎn)公司開(kāi)。這樣情況那5萬(wàn)可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個(gè)體工商戶出租房屋收入對(duì)應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額,我在填寫(xiě)的時(shí)候可以填寫(xiě)總金額嗎?后面我開(kāi)多少票我填寫(xiě)多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開(kāi)一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)登記呢,哪個(gè)更好呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)
公司銷售購(gòu)進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款