你好 這個(gè)你正常入賬,但是在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增你300萬(wàn)的增值稅部分
與一個(gè)公司發(fā)生交易,金額有500萬(wàn),對(duì)方給我們開(kāi)了300萬(wàn),還有200萬(wàn)發(fā)票沒(méi)開(kāi),但是現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這個(gè)怎么處理
我們與一個(gè)公司發(fā)生交易,對(duì)方開(kāi)了300萬(wàn),還有200萬(wàn)發(fā)票沒(méi)開(kāi),但對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,這種情況怎么處理?
老師好,我們一個(gè)供應(yīng)商欠300萬(wàn)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給我方,已經(jīng)注銷(xiāo)了,我司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,這樣要怎么處理?
那我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題 比如供應(yīng)商給我們公司開(kāi)了發(fā)票但是我們還未付款 對(duì)方公司就已經(jīng)注銷(xiāo)了 這種在實(shí)際生活中怎么處理呢?
供應(yīng)商公司已注銷(xiāo),但是發(fā)票沒(méi)開(kāi)給我們,我們款已經(jīng)付給他們注銷(xiāo)過(guò)的公司了,現(xiàn)在需要怎么操作,需要對(duì)方提供哪些依據(jù)
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車(chē)牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專票,這兩筆分錄怎么寫(xiě)
不是今年發(fā)生,在2019年的,賬上一直掛著應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),怎么辦?已經(jīng)注銷(xiāo)了
是的,這個(gè)你正常入賬,但是在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增你300萬(wàn)的增值稅部分
今年時(shí)候嗎?
是的,這個(gè)在你今年調(diào)整的