你好,打印不出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票,開(kāi)不了清單。
我的紅字發(fā)票信息表打印不出來(lái),點(diǎn)打印顯示:合計(jì)金額不能超過(guò)發(fā)票限額,這張負(fù)數(shù)發(fā)票已開(kāi)票,怎么解決
開(kāi)專票紅字發(fā)票時(shí),原票是附明細(xì)的,紅字發(fā)票只顯示總金額為負(fù)數(shù),能打印出負(fù)數(shù)清單嗎?
老師,發(fā)票沖紅打印出來(lái)是在另外一張新的發(fā)票上面,不是原來(lái)已經(jīng)開(kāi)出去的藍(lán)字發(fā)票上,是嗎,沖紅只是金額是負(fù)數(shù)其他都和原來(lái)一樣,是嗎
老師,發(fā)生部分退貨,對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不顯示具體貨物名稱,這樣是對(duì)的嗎?原來(lái)藍(lán)字發(fā)票是紙質(zhì)的,有發(fā)票清單,現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票顯示詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票及清單
請(qǐng)問(wèn)老師,跨月沖紅只能開(kāi)具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是不,增值稅用途狀態(tài)顯示已確認(rèn),這個(gè)是不是在申請(qǐng)紅字負(fù)數(shù)時(shí)就需要對(duì)方確認(rèn)才能開(kāi)出來(lái)
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
那就是票面顯示負(fù)數(shù)金額就行了是吧?
你好 是的,是這么做的。