你好,更正審報表,你們可以減少費用的

去年有張成本票,稅務(wù)局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
#提問#請問這個該怎么辦 財務(wù)報表有折舊,申報企業(yè)所得稅的時候沒有 現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年報應(yīng)該怎么辦 要在資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細表里調(diào)寫嗎?
辦理稅務(wù)遷移的時候說15年有個企業(yè)所得稅多繳,稅務(wù)局讓我調(diào)申報表調(diào)好,是怎么操作?
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
我們在辦理稅務(wù)遷出時,駁回原因:個稅存在多繳,說是要退稅但是目前退不了,讓我去大廳調(diào)報表,這要怎么調(diào)
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
需要更正報表么?還是更正一下當時的申報表就可以了
你好,更正一下當時的申報表就可以了