你好,什么原因多交,你們之前有更正申報(bào)過嗎?

老師好,我們公司正在辦理稅務(wù)清算,但是稅務(wù)局那邊我們多繳了企業(yè)所得稅65.83元,但是現(xiàn)在不想要稅務(wù)局退了,請(qǐng)問這筆錢我該怎么調(diào)賬呢?能讓稅務(wù)局幫我們把這筆錢清了
老師,我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票,交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀,當(dāng)時(shí)問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅,稅務(wù)大廳說報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂,覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅,再減的話表就不平,因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看,后來我問了咱這里的老師也說要退稅,我今天抽空扒拉出來看還是不需要退,
注銷稅務(wù)被退回來原因是:原來公司有85萬的其他應(yīng)付款,讓我們把這個(gè)85萬調(diào)平了,但稅務(wù)局要看付出去的憑證,這種情況怎么辦?
老師,我想問下,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候我們可以退1340元的稅錢,但是由于我們有欠稅,所以沒有退,現(xiàn)在稅務(wù)跟我們老板打電話說讓把稅調(diào)一下,不要這筆退稅了,這個(gè)要怎么弄啊
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月也要交增值稅13000嗎?
注冊(cè)過小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?


有更正申報(bào)過,當(dāng)時(shí)大廳還讓我們補(bǔ)了7塊多
你好,那你看一下你存在多繳納的稅款嗎?
大廳電話說,多繳納280多
好,那就去辦理就可以。
不能退,該怎么調(diào)報(bào)表呢
你好,什么原因不能退,實(shí)際沒有多交? 是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還是什么的
大廳說現(xiàn)在不能退,就是代扣代繳的個(gè)人所得稅,之前員工離職了,會(huì)計(jì)依舊給人把工資申報(bào)了,所以更正后導(dǎo)致多繳納個(gè)稅了
那它怎么會(huì)存在多交 是不是沒有專項(xiàng)附加扣除的原因?
他得做了匯算清交才可以啊,三月份之后才做匯算清繳。