。借銀行存款貸,其他應收款。借其他應收款貸銀行存款。
老師,請問稅控盤280的專票的進項稅額15.85被我誤勾選認證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現在賬務上該如何 做分錄調賬?
請問一下,上年十二月份的一份進項發(fā)票已入賬未付款,但已認證抵稅,22年2月對方公司退回發(fā)票,如何做分錄
請問 像日常網絡認證測試款 打款后又退回 如何做分錄
公司打款給騰訊公司微信認證,之后騰訊公司又退回來了,分錄如何做
老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務費已經做了帳,借:在建工程,借 應交稅費—待認證進項稅額,貸:其他應付款一A公司,現在沒有抵扣,上個月對賬發(fā)現開多了15W多,像這樣已做待認證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
能直接借 銀行 貸 銀行么?
你好,這樣處理不正規(guī)。