對的是的,是這么做的,可以申報,
月初一般納稅人流程是不是 抄完稅 報稅 清卡 在開票。 但是現(xiàn)在帳沒做完 如果先抄稅 就清卡 開發(fā)票 等過幾天做完賬確認完收入15號前再報稅可以嗎?
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉(zhuǎn)出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應(yīng)該是屬于11月份的嗎?
請問老師,我公司是一般納稅人,每個月15號前要拿發(fā)票和回單對賬單給代賬公司做賬,現(xiàn)在是4月份,過兩天要開個專票給別人,這個專票要這個月拿給代賬公司還是下個月?
老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據(jù)7月份的銷項發(fā)票和進項發(fā)票來報稅嗎?8月15號之前,需要報的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報社保,是嗎?
老師,一般納稅人是在次月15號之前做賬和報稅,是吧?如果恰好遇到14號是星期天,那在星期天這天還可以做賬和報稅嗎?
老師,您好,勞務(wù)報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
好的 謝謝 好不容易遇到你 郭老師 上次還沒有跟你聊完 會話就結(jié)束了
可以繼續(xù)問的,具體的什么問題的。
我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人,以前的財務(wù)說4-6月份第二季度有15萬的收入是沒有票的,7月份公司升級為一般納稅人,那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報稅,可以把這個第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎?
你好可以這么做的。
好的 謝謝 我還有一個問題 郭老師 ?我們公司現(xiàn)在還沒有做那個出口認定備案 這批貨現(xiàn)在已經(jīng)出到國外了 增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票也開了 ?現(xiàn)在沒有這個認定備案后面再去辦理這個認定備案這批貨能退稅嗎?
盡量的在當月辦理 有些要求嚴格的不給退 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第五條第八項規(guī)定:“出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應(yīng)用負數(shù)申報沖減原申報?!比糍F司出口的貨物沒有按要求對單證進行備案,則該出口貨物不能申報退稅
哦哦 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。