你好,沒有看到你的憑證。
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
請問老師,上月發(fā)票客戶退回(新成立的公司說11月份他們不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回給我們,收到退票后沖紅后重新開具,發(fā)票上借方是銀行存款,12月的銀行日記賬還用登記這一負(fù)一正的銀行存款嗎?
老師,1月提前發(fā)放1名員工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 9410.74 貸:銀行存款 9410.74(1月份賬務(wù)處理憑證) ,2月發(fā)現(xiàn)多發(fā)了0.47元,并讓員工退回賬上0.47元,請問這筆發(fā)放的及退回的怎么做分錄
5月份做了一張憑證,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,把發(fā)票退回去了,沒有新開,請問要怎么做沖銷分錄?以下是5月份做的憑證? 借:在建工程 29469.03 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 3830.97 貸:銀行存款 33300
請問1月份入賬的如圖這張憑證,7月份發(fā)票退回去了,銷售方退回2100塊錢至銀行存款,重新開具3900的發(fā)票,怎么做賬
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來就倒閉了,這個(gè)付款該怎么做賬?
請問我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價(jià)稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因?yàn)椴荒艿挚凼且~入成本,還是要價(jià)稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權(quán)威整個(gè)完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計(jì)稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個(gè)預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時(shí)候還有抵扣預(yù)繳的時(shí)候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個(gè) 前期的預(yù)繳的都沒做 上個(gè)月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項(xiàng)時(shí) 1,借:銀行存款 100 萬元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬元 貸:本年利潤 100 萬元 這樣做對不對 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個(gè)稅分錄怎么寫?
就是做的借,銷售費(fèi)用_業(yè)務(wù)宣傳5660.38 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證339.62 貸銀行存款6000
借銀行存款、2100 借銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
然后他發(fā)票全部給你紅沖了嗎。
是的,重新開了一張3900的發(fā)票過來
借銀行存款、2100 預(yù)付賬款3900 借銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸預(yù)付賬款3900
是這樣嗎
對的,是的,是這么做的。
那這個(gè)要附什么紅沖發(fā)票證明嗎
對方付出發(fā)票給你們了嗎?如果沒有的話,什么原始憑證都不需要。
我們付出的6000那筆發(fā)票沒有認(rèn)證已經(jīng)還給它了,收到的是新發(fā)票3900
對的似的,就是這么做的。紅沖的沒有發(fā)票,不用原始憑證,你只需要拿正確的來做就行。
公司是增值電信業(yè)務(wù),購進(jìn)一批充值卡,發(fā)票是免稅的發(fā)票,可以稅前扣除嗎?賣出去的話可以開增值稅專票嗎?
你好 可以稅前扣除 銷售出去可以開專票
請問,我們這個(gè)充值卡跟預(yù)付卡有區(qū)別嗎?
你好 一樣的,沒有區(qū)別。
可是跟我查的公告2016第53號規(guī)定又說不能開?我就感覺越來越不懂了。
對方消費(fèi)了你再開 開電信增值服務(wù)
怎么才知道他消費(fèi)了呢?我們是按批賣,一批20萬?可能是賣給下一個(gè)做增值電信業(yè)務(wù)的客戶,沒有直達(dá)消費(fèi)者呀,這個(gè)要怎么判斷
對方消費(fèi)你們沒有流量計(jì)錄的嗎 應(yīng)該可以查