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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)本月只開(kāi)具一張紅字發(fā)票,要怎申請(qǐng)?jiān)鲋刀?/h1>

2025-09-10 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 10:32

同學(xué)你好 填寫(xiě)負(fù)數(shù)的不含稅收入

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快賬用戶(hù)9070 追問(wèn) 2025-09-10 10:35

上月開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),這月要開(kāi)5000折讓?zhuān)@5000的增值稅是退回還是會(huì)留抵,我后面幾個(gè)月都沒(méi)有發(fā)票開(kāi)具了

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:37

同學(xué)你好 沖減這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票哦

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快賬用戶(hù)9070 追問(wèn) 2025-09-10 10:44

這個(gè)月沒(méi)有藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:48

那就申報(bào)負(fù)數(shù)的哦

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快賬用戶(hù)9070 追問(wèn) 2025-09-10 11:08

這個(gè)負(fù)數(shù)部分的增值稅可以留抵嗎 不用退稅吧

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:09

同學(xué)你好 對(duì)的,這個(gè)可以的

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你好,如果是銷(xiāo)售貨物的,在第一行附表一開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù) 開(kāi)具的專(zhuān)票里面填寫(xiě)負(fù)數(shù),但是你這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愕匿N(xiāo)售額有負(fù)數(shù)
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