學(xué)員你好,這部分原因是什么,是原來(lái)申報(bào)漏申報(bào)了,還是多計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng),還是進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,需要查清原因才能做賬務(wù)調(diào)整
晚上好老師麻煩問(wèn)一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額怎么調(diào)?現(xiàn)在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅不能轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面,還有沒(méi)有其他做法了?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
老師,麻煩問(wèn)一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這個(gè)要怎么交稅呀,未交增值稅科目才沒(méi)有余額
老師,麻煩問(wèn)一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這個(gè)要怎么交稅呀,未交增值稅科目才沒(méi)有余額
老師,麻煩問(wèn)一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這個(gè)要怎么交稅呀,未交增值稅科目才沒(méi)有余額
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(hù)(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶(hù)時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師這個(gè)分錄寫(xiě)在一起可以嗎 還是分開(kāi)做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè),單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購(gòu)入筆記本電腦一臺(tái),要做低值易耗品,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二級(jí)科目屬于哪個(gè)科目?
老師,接了一家個(gè)體戶(hù)洗車(chē)服務(wù)的,也會(huì)貼膜這些。有4個(gè)股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問(wèn)下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請(qǐng)勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬(wàn)元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?分錄怎么做?是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是申報(bào)工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來(lái)做?
老師,我們用的美團(tuán)軟件收錢(qián)的,所以美團(tuán)要扣手續(xù)費(fèi),第二天到賬后是扣過(guò)手續(xù)費(fèi)的錢(qián),我們做賬按實(shí)際收到的做,還是按應(yīng)該收到的做,然后在把手續(xù)費(fèi)體現(xiàn)出來(lái)?
老師,發(fā)票類(lèi)目可以直接開(kāi):魚(yú)嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒(méi)有工作的情況這個(gè)軟件寫(xiě)什么公司呢?