您好,那就說明你的應(yīng)收賬款的科目少,對吧?所以說你可以借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入,再補(bǔ)做這么一個憑證。
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個月的帳之前記得比較亂,沒分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個月各個月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實際收到的, 因為有罰款 ,當(dāng)時無法查具體多少 ,應(yīng)收和實付有差價 ,差價是中間利潤,我是11.3 號正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
老師您好,是這樣的,我們有個境外公司的應(yīng)收帳款,比如開票金額也就是應(yīng)收帳款是美金55w,但實際呢因為涉及到中轉(zhuǎn)行扣掉了一部分手續(xù)費,實際收到只有美金48w,那我做賬的話還是借:銀行存款 48 貸:應(yīng)收帳款55w對嗎?本幣差額記財務(wù)費用-匯兌損益里?
老師,我剛到一個單位發(fā)現(xiàn):應(yīng)收帳款帳明細(xì)賬的金額比實際收到的少,怎么調(diào)呀?會計分錄怎么寫?明細(xì)賬金額:229758.58,實際應(yīng)收帳款:232658。
老師,11月計提的應(yīng)收賬款金額是100元,12月發(fā)現(xiàn)上月實際應(yīng)收賬款是95元,那么12月要調(diào)減5元的應(yīng)收賬款,分錄該怎么寫?
老師請問一下,才接手的一個公司內(nèi)賬,遇到幾個問題不知如何調(diào)整 ,1.收到前期貨款時發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳,收到款入賬這個應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦(實際上不存在會是預(yù)收款這個業(yè)務(wù)),2.實際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù),但前期內(nèi)帳上根本沒反映,現(xiàn)在想按正確的來,但是比如收到貨時借庫存商品1000,貸.預(yù)付帳款1000,但原來預(yù)付帳款余額為0,這個怎么調(diào)整好呢?這個內(nèi)帳應(yīng)該是真實的業(yè)務(wù)發(fā)生,我難道差額調(diào)到未分配利潤中去嗎?感覺這又影響了前邊未分配利潤真實性了?。?/p>
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
寫個調(diào)賬說明可以不?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
你好,也是可以的,可以這樣做的。