你好,你們這個是購買方,對吧?
老師,一般納稅人申報時,收到負數(shù)進項發(fā)票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額),這里是填負數(shù),還是正數(shù)阿?
填寫增值稅附表的2的時候紅字專用發(fā)票進項稅額是填負數(shù)還是正數(shù)啊
一般納稅人開具專票正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票,去大廳申報填寫增值稅報表是填寫正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票后的金額還是直接填寫負數(shù)發(fā)票的金額
老師,收到的負數(shù)進項發(fā)票,在填寫附表二的時候是填寫正數(shù)還是負數(shù)?
進項稅額轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報表上的填的是正數(shù)還是負數(shù)
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應的填寫之間,有什么關系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應如何處理
老師,為何答案為0.其他債權投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
是的。申報時不知道怎么填寫
這個在進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫正數(shù)就可以。
但是這樣填寫申報失敗
這個你填寫的地方對嗎?就是填寫這個轉(zhuǎn)出的金額。
紅字就是填寫第20行呀
這個填寫的是正數(shù),不是負數(shù)。