你好,你開了紅字信息表就要做進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出當(dāng)時的藍(lán)色發(fā)票,你怎么做的?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好老師,我有一張銷項(xiàng)的發(fā)票開錯了。不過已經(jīng)跨月。對方?jīng)]抵扣。我這個是需要開紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么?然后再重新開具就好了對吧?
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
我公司上個月收到了一個個專票已經(jīng)抵扣,這個月對方因要加個備注需要我開具紅字發(fā)票信息表,他開具個紅字再開個藍(lán)字,金額沒有影響。那我可以不體現(xiàn)在賬上嗎,如果必須體現(xiàn)是沖銷再重新做一個
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報(bào)增值稅時,將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
                老師,外地項(xiàng)目未開外經(jīng)證未預(yù)繳,在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局用當(dāng)?shù)剡M(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,這個可以么
老師,個人去稅局代開的工程服務(wù)票可以收嗎?如果收要對方繳納哪些稅的憑證?
老師說請問一下給員工報(bào)銷的時候又有現(xiàn)金,又有些銀行的,應(yīng)該怎么做一個表格方便呀
營業(yè)執(zhí)照下來,直接就網(wǎng)上稅務(wù)登記了吧,先開公戶還是先稅務(wù)登記呀
老師電子章可以弄出來用嗎
老師,有一筆往來業(yè)務(wù),借:其他應(yīng)付款法人,貸應(yīng)付賬款@公司,這筆錢在銀行上找不到,現(xiàn)在老板查之前的賬,我們剛接手像這種情況應(yīng)該怎么查下去
老師 我們單位是給食堂的供應(yīng)商 給食堂提供蔬菜 肉 調(diào)料 油等產(chǎn)品 蔬菜和肉是免稅產(chǎn)品 那食用菌免稅嗎
申報(bào)個人所得稅 在綜合所得申報(bào)表中,已填報(bào)所有人的名字及收入,稅款計(jì)算顯示一位員工上一屬期末按6萬扣除,算稅后沒有他的名字,申報(bào)申請表報(bào)送顯示該員工綜合薪金所得,未計(jì)算稅款。 請問怎么處理?
那10月銷售公司開票118900,當(dāng)月又將這張發(fā)票紅沖2000,我?guī)ぴ趺醋?,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對嗎
老師,購買的安全應(yīng)急燈是計(jì)入專項(xiàng)儲備還是制造費(fèi)用呢



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他這個月會給我開一個人紅字發(fā)票 一個藍(lán)字發(fā)票 兩個一抵是平的,我是準(zhǔn)備沖銷之前的分錄 再做一個跟之前一樣的分錄
可以的可以這么做的。
雖然一負(fù)一正平了 但不做也不行是吧
是的 不做不可以的。