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老師,有一筆往來業(yè)務(wù),借:其他應(yīng)付款法人,貸應(yīng)付賬款@公司,這筆錢在銀行上找不到,現(xiàn)在老板查之前的賬,我們剛接手像這種情況應(yīng)該怎么查下去

2025-11-04 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 09:25

直接查后邊的原始憑證什么情況

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快賬用戶7931 追問 2025-11-04 09:32

原始憑證后面什么也沒有,就一張憑證

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快賬用戶7931 追問 2025-11-04 09:33

這樣的情況有什么嫌疑

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齊紅老師 解答 2025-11-04 09:33

那個沒法知道什么情況了,只能原來的會計解釋

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快賬用戶7931 追問 2025-11-04 09:37

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-04 09:45

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,同學。 憑證處理沒問題。 可以這樣對沖來平賬處理。
2021-01-19
借其他應(yīng)付款、貸其他應(yīng)收款對沖。
2022-10-22
您好,你的處理方法是正確的,可以按照你提出的分錄進行賬務(wù)調(diào)整,并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點提醒你,之前是不是你做的賬你不動與你無關(guān),你動了,責任就你來擔。另外,2023年幫老板代付的,于2023年年末此款并未歸還,稅務(wù)上有視同分紅,未納個稅的風險。 兩個選擇,一:之前與你無關(guān),也不去動,你接手的業(yè)務(wù)保證正確即可; 二:像你所說的那樣,讓業(yè)務(wù)從始就保持正確。
2024-12-24
你好? 你現(xiàn)在這個 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款 其實就是 明細科目不對? 。? 你們分別是什么余額方向。 這樣好看怎么調(diào)整??
2020-11-26
你好,可以的,但是需要出一個委托書。
2022-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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