服務(wù)業(yè)里面填寫的。
老師,小規(guī)模開“建筑服務(wù).建筑勞務(wù)”的專票,在電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表中填貨物及勞務(wù)呢?還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,開建筑服務(wù)發(fā)票是屬于增值稅申報(bào)表的貨物還是服務(wù)?
老師,現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票在增值稅申報(bào)表貨物及勞務(wù)還是服務(wù)類啊
個(gè)體戶開其它建筑服務(wù)增值稅票,他是屬于增值稅申報(bào)表的貨物及勞務(wù)欄,還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄的
老師,建材公司開的發(fā)票名稱是*建筑服務(wù)*裝修材料,我報(bào)增值稅是填貨物欄還是服務(wù)欄
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)服務(wù)給和第三方購票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模開專票是1%稅率嗎
這個(gè)題 3 題計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不減那個(gè) 80
請(qǐng)問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理?
沒明白您的意思
在服務(wù)類里面填寫的。
銷售服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)里面填
那我第一季度的時(shí)候是開的20萬的建筑服務(wù),但是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的是貨物及勞務(wù)是怎么回事?
第二季度開的是經(jīng)營租賃,系統(tǒng)自動(dòng)填寫的是【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)】
你好,你看下你有服務(wù)類的水腫認(rèn)定嗎?
老師,這種是不是沒有服務(wù)類的稅種認(rèn)定?
是的是的,沒有這個(gè)
需要找你專管員給你增加上。
那是不是建筑服務(wù)和經(jīng)營服務(wù)都是屬于【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)】類的?還有我找稅務(wù)老師加上了之后我的核定是不是就會(huì)是服務(wù)類的不是貨物類的了?這樣是不是就不用繳稅了。因?yàn)檫€有個(gè)個(gè)體就是2季度就是核定的貨物,但是開的經(jīng)營租賃開了29萬,結(jié)果就要交2000多的稅
建筑服務(wù)和經(jīng)營服務(wù)都屬于服務(wù)類的,如果是開的普通發(fā)票,不需要繳納增值稅,因?yàn)樾∫?guī)模3%的普通發(fā)票現(xiàn)在是免增值稅的。
繳納的這個(gè)29萬的是生產(chǎn)經(jīng)營所得還是增值稅的,是不是生產(chǎn)經(jīng)營所得,生產(chǎn)經(jīng)營所得和你銷售貨物服務(wù)沒關(guān)系
我說的交2000多的稅是個(gè)人經(jīng)營所得。是和銷售貨物服務(wù)沒關(guān)系 但是和核定有關(guān) 如果核定的貨物,但是開的是服務(wù)那么教的經(jīng)營所得稅就是核定的金額+開票的金額。(核定的金額+開票金額季度超過30萬的情況下繳稅)如果核定的和開票的都是服務(wù)或者都是貨物的話就只算開票金額,不得加上核定的看抄不抄30萬元。超的話才叫經(jīng)營所得,但是第一季度我開的建筑服務(wù)系統(tǒng)認(rèn)定的是貨物類發(fā)票,而且核定的也是貨物。第二季度開票經(jīng)營租賃,系統(tǒng)認(rèn)定的是服務(wù)類發(fā)票,核定的和第一季度一樣是貨物,二季度開票就是29萬,加上核定的9萬就繳稅的 所以我就比較懵,明明都是服務(wù)為什么一二季度會(huì)不一樣
不管你給你核定銷售貨物還是服務(wù),只要你的銷售額超過了,都需要正常交生產(chǎn)經(jīng)營所得的。
我二季度銷售額是29萬,沒有超過的
老師,就是這個(gè)個(gè)體
核定的銷售額是多少的?
圖上有 一季度3萬多 二季度9萬
你好,那你就已經(jīng)超過了,核定了29萬,超過了9萬。
老師我覺得你沒明白我的意思
給你核定的銷售額是9萬,然后你一次開了29萬,超過了核定需要繳納的,你的增值稅不需要交,生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交的。