你好,七月份增值稅在八月份申報(bào),在八月份支付,在七月份計(jì)提。

請(qǐng)問一下 我7月份退增值稅700元,8月份需要繳納增值稅500元,9月份需要繳納增值稅400元,那我8月 9月附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少呢
老師,8月份繳納7月份應(yīng)交增值稅,繳納時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做?7月份需要計(jì)提嗎?
老師,7月份的個(gè)稅,8月份申報(bào)繳納,我在7月份把人員信息錄入到個(gè)稅系統(tǒng)里,進(jìn)行稅款計(jì)算,在8月份的時(shí)候在申報(bào)繳納稅款可以嗎?
老師我繳納7月增值稅稅款,但是8月繳納的我做到幾月份!
老師我繳納7月份增值稅,8月份收到完稅憑證我7和8月怎么做賬
老師個(gè)人開工程發(fā)票為什么個(gè)稅是按1%呢,不應(yīng)該按五級(jí)累計(jì)嗎
老師,公司準(zhǔn)備注銷,但是在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤金額有點(diǎn)大,有什么方法可以調(diào)整嗎
老師,我們京東購買了一個(gè)價(jià)值五千元的咖啡機(jī)送給客戶的,我拿這個(gè)發(fā)票入賬業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以嗎
發(fā)票上的收款人、復(fù)核人、開票人可以為同一個(gè)人嗎?
老師您好!由供應(yīng)商繳的消費(fèi)稅,我們出口企業(yè)可以申請(qǐng)退消費(fèi)稅嗎?
老師,支出物業(yè)管理停車費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
上個(gè)月預(yù)付款項(xiàng),我做的:借:應(yīng)付賬款;貸銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票怎么做賬?
9月份申請(qǐng)首次出口退稅申報(bào),稅務(wù)局要求我們先申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)時(shí),不涉及免抵退應(yīng)退稅額,9月正好又有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)期也有留低,申報(bào)9月份免抵退稅后就已經(jīng)退回稅款了?,F(xiàn)在申報(bào)10月份的增值稅,在主表的15欄免抵退應(yīng)退稅額中,出現(xiàn)了已經(jīng)退回的稅額,遞減當(dāng)月的銷項(xiàng),是不是不應(yīng)該遞減了,因?yàn)橐呀?jīng)退回了
老師,如何查詢有沒有做稅務(wù)登記?我們肯定做了工商登記了
工富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司對(duì)燃料實(shí)行滿油箱制油耗管理。2020年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:10日用轉(zhuǎn)賬支票采購92#汽油40000升,增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,汽油已驗(yàn)收入庫;31日各部門領(lǐng)用情況匯總為:貨車領(lǐng)用8900升,客車領(lǐng)用8000升,企業(yè)管理部門領(lǐng)用800升。(假定單位成本為5元) (1)10日汽油驗(yàn)收入庫時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)31日匯總汽油領(lǐng)用匯總表,編制會(huì)計(jì)分錄。 業(yè)務(wù)2:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月12日以現(xiàn)金支付公司辦公用品費(fèi)2000元, 其中公司管理部門1000元,車站600元,車隊(duì)400元。 業(yè)務(wù)3:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月13日以銀行存款支付公司水電費(fèi)6000元, 其中公司管理部門2500元,車站1500元,車隊(duì)1200元,堆場800元。


增值稅怎么計(jì)提老師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師做完賬當(dāng)月我需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)然后在計(jì)提是吧!
可以的,這個(gè)自己做結(jié)轉(zhuǎn)就行。
老師銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)做賬時(shí)候不是做了嗎 還用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎
你做的是發(fā)生額,如果想要沒有余額,就得把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅不就可以了?