您好,借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

老師你好,我想請(qǐng)教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時(shí)分錄是怎樣做,謝謝!
對(duì)方8月給開的7萬的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方8月給開的7萬的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們公司7月份的手續(xù)費(fèi)為1000元,8月份才開專票1000元,8月份怎么可以抵扣嗎?7月份1000元的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出是嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒有進(jìn)項(xiàng) 也沒有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


6月份已經(jīng)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
您好,那也5月做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了?
可以沖紅6月份這筆分錄,8月份做一筆正確的分錄嗎?
您好,也是可以的,沒問題
5月份沒有認(rèn)證
您好,那就做賬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅