同學(xué)你好,200的差異入營業(yè)外收入即可。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來申報(bào)嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報(bào)。然后按次申報(bào)。每個(gè)季度都按次申報(bào)。我現(xiàn)在馬上申報(bào)4-6月的印花稅。我是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒有價(jià)稅分離。所以我按含稅價(jià)申報(bào)的。例如技術(shù)合同有4個(gè)。我是一個(gè)個(gè)報(bào)還是匯總報(bào)?應(yīng)稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應(yīng)收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機(jī)租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個(gè)月的):4621.65元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,你好,請(qǐng)問一下,開具專票,沒有在商品上開折扣,開具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開具的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好!我們的服務(wù)銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報(bào)表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調(diào)哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬
這不太好吧,入部門費(fèi)用,公司掏錢,怎么還入營業(yè)外收入呢,那不就變成盈利了
同學(xué)你好,因?yàn)閺U料是500,入銷售費(fèi)用是700,費(fèi)用多入200,營業(yè)外收入多200,就對(duì)沖了。盈利不變。
對(duì)喔,其實(shí)加多費(fèi)用是料頭的加工費(fèi)的意思,主要廢料都有固定回收的單價(jià),加工費(fèi)都入了完工成品哪里,因?yàn)檫@個(gè)原因入營業(yè)外收入也沒事的吧?
同學(xué)你好,是的,沒事的。
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。