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老師我想問下,購進(jìn)一批貨物,我沒有付款,貨已收到。沒有給開發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄

2022-08-07 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-07 11:27

您好,這個(gè)是這樣的 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款

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快賬用戶3473 追問 2022-08-07 11:31

那老師如果一直沒來發(fā)票的話怎么辦呢

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快賬用戶3473 追問 2022-08-07 11:31

因?yàn)檫@個(gè)款不確定要不要付

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齊紅老師 解答 2022-08-07 11:33

您好,那就先掛著這個(gè)

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快賬用戶3473 追問 2022-08-07 11:47

那月末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-07 11:53

嗯對是這個(gè)意思的

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快賬用戶3473 追問 2022-08-07 11:56

要是一直付不了,也來不了發(fā)票,最后我怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-08-07 12:03

最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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您好,這個(gè)是這樣的 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2022-08-07
你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后續(xù)發(fā)票來的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 增值稅 貸:銀行存款
2022-08-07
收到貨物嗎,沒有做借應(yīng)付賬款,或者是預(yù)付賬款,貸銀行,
2020-12-26
你好!按進(jìn)價(jià)暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月取得發(fā)票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按藍(lán)字發(fā)票做就可以
2022-04-12
您好,暫估未稅部分,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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