就是增值稅,印花稅呀,盈利的話交所得稅
2021年1月2日,A公司(建筑施工工程公司,稅率9)和B公司簽訂A項(xiàng)目樓體亮化施工合同,合同金額為15萬。 1月3日,A公司向A供應(yīng)商購(gòu)買A項(xiàng)目合同里的燈具兩萬元,燈具稅率13%。 1月8日B公司付款A(yù)項(xiàng)目款3萬元給A公司,A公司開具發(fā)票。 1月9日A公司向?yàn)锳項(xiàng)目施工的薛工付人工費(fèi)1萬元 1月10日,B公司付款A(yù)項(xiàng)目款4萬元給A公司,A公司開具發(fā)票。 1月12日,A公司收到C公司的質(zhì)保金3萬元。 1月13日,A公司與B公司結(jié)算,A項(xiàng)目結(jié)算金額18萬。 1月14日,A公司申請(qǐng)結(jié)算價(jià)95%的工程款,剩余5%為質(zhì)保金,并向A公司開具結(jié)算價(jià)100%的發(fā)票,B公司同日向A公司付款。 次年1月,B公司向A公司支付剩余質(zhì)保金 請(qǐng)老師幫忙寫會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)啥的都寫。謝謝
A公司裝修,金額10萬,同B裝修公司簽訂合同,約定工程結(jié)束支付9.5萬,剩余0.5萬作為質(zhì)保金,待工程結(jié)束后一年質(zhì)量沒問題支付。工程結(jié)束后,A公司要求B公司一次性開出10萬元發(fā)票,但付款方式不變;B公司要求A公司出具一份收據(jù),大意為A公司收取了B公司0.5萬元,并表示一年后質(zhì)保金支付時(shí)可將收據(jù)還給A公司。B公司這么做的原因是?請(qǐng)從做賬和稅務(wù)方面具體回答。
老師我司掛靠一家有資質(zhì)的A公司做的工程??傆?jì)109 萬的工程結(jié)算金額,A公司給項(xiàng)目部開9%的專票,讓我司按不含稅結(jié)算金額的94.5%給A公司開9%的成本票,并且增值稅退給我司,意思就是我司得到的總價(jià)款是109÷1.09×94.5%加開票交的增值稅金額!請(qǐng)問我司綜合下來承擔(dān)了多少稅點(diǎn)
咨詢一下,如果A公司從甲方那里拿到100萬的工程,同時(shí)100萬交給B公司做,A給甲方開9%工程票,B給A開9%工程票,A需要交哪些稅,金額多少呢?
項(xiàng)目施工在梅州市,總包B公司在汕頭(開3%工程票給甲方A公司,金額100萬元),勞務(wù)分包公司C 公司在梅州,開3% 勞務(wù)票給B公司,金額90萬元整含稅 ,B公司和 C公司分別怎么交稅。C公司好像不用預(yù)繳?那如果C不用預(yù)繳B要如何繳納差額部分稅款(稅局審核差額部分需要查到勞務(wù)部分預(yù)繳金額)
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時(shí)不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實(shí)施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價(jià)格與賣出股票的平均價(jià)格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計(jì)算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會(huì)計(jì)意思說,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財(cái)務(wù)里面改科目, 然后7月份報(bào)表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)屬不屬于福利呢
算第七項(xiàng)的時(shí)候這個(gè)平銷返利為什么不算收入呢?在算這個(gè)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?
老師,請(qǐng)問我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按全額累進(jìn)稅率計(jì)算還是按超額累計(jì)稅率計(jì)算,假如我們是50萬利潤(rùn),要交多少所得稅
老師,您好,什么是背靠背付款?
老師請(qǐng)問下,母公司A全資控股子公司B,B公司投資C公司 C公司分配到B公司的利潤(rùn),b無需繳納企業(yè)所得稅,b公司再把這部分投資收益轉(zhuǎn)會(huì)到A公司,這一層級(jí)需要繳納企業(yè)所得稅或者其他稅費(fèi)嗎
個(gè)體戶銷售單位名下的車,需要交固定資產(chǎn)處置稅嗎?
有進(jìn)項(xiàng)票的話,是不是只要交印花稅和所得稅就行了呢
是的,有進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
假設(shè)100萬合同,印花稅300元, 假設(shè)100萬是利潤(rùn),那企業(yè)所得稅交25000元,是這樣嘛
嗯嗯。就是那樣計(jì)算的呀
那a公司簽訂合同,應(yīng)該要先預(yù)繳稅金吧,那后來申報(bào)時(shí),收到b公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前預(yù)繳的增值稅附近稅要怎么辦呢
總包預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
跨地區(qū)施工才需要預(yù)交增值稅和所得稅,不是簽合同就預(yù)交。 這又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請(qǐng)另申請(qǐng)回答