只有代收代付的工資不能開專票 代收代付的工資加管理費(fèi)的可以開專票
老師,勞務(wù)派遣公司小規(guī)模納稅人選擇一般計(jì)稅,代用工單位發(fā)的工資,在企業(yè)所得稅上允許稅前扣除嗎
老師好,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,代收代支的工資可以給用工單位開專票嗎?
勞務(wù)派遣選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開具專票?代付的工資可以開具專票?
選擇差額納稅的一般納稅人勞務(wù)派遣公司,收取用工單位支付的辭退派遣員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金應(yīng)如何開具發(fā)票?
勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅的一般納稅人,向用工單位收取的用于支付給勞務(wù)派遣員工的工資,不能開專票,只能開普票對(duì)吧。稅率開多少呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
比如總共收到100萬,其中10萬是管理費(fèi),90萬是代收代付的工資。選擇差額交稅方式,不是全額開票全額交稅,那10萬是開專票了,90萬能開專票嗎?
不能 開不了 90的只能開普票
哦,這個(gè)有文件依據(jù)嗎?
90萬開普票適用什么稅率?
差額開票是一種開票方式,按差額部分能否開具專票,可分為兩大類型:一種是差額部分不得開具專票,另一種是差額部分可以開具專票。 差額部分不得開具專票的業(yè)務(wù),銷售方差額納稅,購買方差額抵扣稅款,體現(xiàn)了銷售方征多少增值稅,購買方抵多少增值稅的原理。 差額部分可以開具專票的業(yè)務(wù),銷售方差額納稅,購買方全額抵扣稅款,減輕了銷售方不能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅負(fù)問題,又使購買方的利益不受影響。
這個(gè)不用文件也可以 稅額0從來沒有專票的
也就是說開90萬的普票,稅率是0,或者說是免稅,對(duì)嗎?
你好 稅額0 稅率星號(hào)
明白了,非常感謝老師的解答!
不用客氣,工作愉快