您好,年終獎(jiǎng)計(jì)算,沒有免稅
老師,請問算一個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該怎么算。 每月應(yīng)發(fā)數(shù)7577,單位公積金是1231,免稅收入是675,代扣部分是養(yǎng)老醫(yī)保2060.45,代扣公積金是616,取暖費(fèi)3920,考核獎(jiǎng)18000,精神獎(jiǎng)11229,雙擁獎(jiǎng)11229,年終獎(jiǎng)3617。如果把獎(jiǎng)金和收入合在一起怎么算。分開怎么算?我以前沒有算過稅,請老師按這個(gè)數(shù)字幫忙算下,我參照學(xué)習(xí)下。謝謝!
請問老師,如果全年一次性獎(jiǎng)金額是12000,那可以免稅的收入是多少呢?還有準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額怎么算啊,謝謝
老師您好,請問(選擇單獨(dú)計(jì)稅時(shí),以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照綜合所得月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅額。)這樣操作后是不是還要將每月計(jì)算的應(yīng)納稅額(包含年終獎(jiǎng)/12)減去之前每月繳納的個(gè)稅稅額、然后再匯總12個(gè)月,算出年終獎(jiǎng)應(yīng)交個(gè)稅稅額?另外一個(gè)問題是:如果不采用年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,那怎樣計(jì)算包含年終獎(jiǎng)的個(gè)稅?
老師,個(gè)人所得稅 應(yīng)納稅所得額=收入-費(fèi)用-免稅收入-減除費(fèi)用-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額 計(jì)算出的結(jié)果是應(yīng)納稅所得額¥201745.70元,請問¥201745.70元是按多少比例進(jìn)行扣繳的?收入合計(jì)370000元,已申報(bào)且繳納稅額18045.39元,請問我還有個(gè)人所得稅應(yīng)交未交的嗎
老師,請問新購入的固定資產(chǎn),單位價(jià)值在500萬以下允許一次性稅前扣除的,這個(gè)政策中的500萬是指含稅金額還是不含稅金額,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)入賬是以不含稅金額入賬,所以想問下,如果是明確了是以含稅或者不含稅金額,請問有沒有什么文件支撐。麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
老師,請教一個(gè)問題 怎么判定我公司今年屬不屬于小微企業(yè)
我6月份的工資大概在7000左右,但是個(gè)稅給我扣了600多。5月份的工資是9000多,個(gè)稅也就扣了69左右,那我6月份的是不是給我核算錯(cuò)了呀?
請問一家酒店,身份是個(gè)體工商戶,租了幾個(gè)人一起買下的樓房運(yùn)營酒店,請問這個(gè)房產(chǎn)稅究竟應(yīng)該是這幾個(gè)人繳納還是酒店繳納?我認(rèn)為應(yīng)該是這幾個(gè)人出租給酒店,他們繳納!為何當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求酒店繳納房產(chǎn)稅?他們只是承租方??!不明白,請教老師
市銷率和收入乘數(shù)其實(shí)是同一個(gè)東西嗎?
老師,中級考試計(jì)算器使用教程在哪里看
2018單選,a,金融資產(chǎn)換無形不行嗎 c.投房換金融資產(chǎn)不行嗎
年底雙薪不是免稅的嗎?搞不懂了,好像有人這樣發(fā)工資節(jié)稅一點(diǎn)
您好,沒有這個(gè)規(guī)定,一次性獎(jiǎng)金可能節(jié)稅,但沒有免稅
好的,謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持