你好,政府補(bǔ)助如果是專款專用的,不需要交所得稅的,在不征稅收入里面填寫(xiě)。
請(qǐng)問(wèn)我公司取得與銷售不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,申報(bào)要繳納企業(yè)所得稅嗎?公司新建還沒(méi)有銷售額。
老師,我們公司開(kāi)出去了發(fā)票內(nèi)容是:與銷售行為不掛鉤的普票,那這個(gè)算收入嗎?交增值稅嗎?還有匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅?
老師好 公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)可以用以前年度損益調(diào)整的科目嗎?在2019年公司獲得政府補(bǔ)貼與銷售不掛鉤,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)入:其它應(yīng)付款,現(xiàn)在調(diào)整計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是需要做以前年度損益調(diào)整還是直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入?
老師,你好,我們公司是農(nóng)業(yè)合伙企業(yè),不繳納企業(yè)所得稅,我們公司收了一部分財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)貼要交企業(yè)所得稅嗎,而且因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)是,SJ認(rèn)定要分紅,分紅要不要繳稅
老師 2020年 財(cái)政補(bǔ)貼收入 和銷售收入不掛鉤 不是不納稅嗎 那為什么地方性政策 土地補(bǔ)貼費(fèi)要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 納企業(yè)所得稅
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
請(qǐng)問(wèn)如何會(huì)計(jì)分錄?
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款、 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,利潤(rùn)表上顯示不是應(yīng)該計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
不征稅稅收入里面主表有你可以看一下的所得稅主表里面
所得稅主表里是有體現(xiàn)出來(lái),但利潤(rùn)表里怎么填?
利潤(rùn)表里面的就在營(yíng)業(yè)外收入里面。
那就是申報(bào)所得稅表的時(shí)候填在不征稅一行里?
對(duì)的,是的,是這么做的。