你好,是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤(rùn),調(diào)整后的叫應(yīng)納稅所得額
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng),調(diào)整視同銷售的收入和成本,調(diào)整的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)?還是應(yīng)納稅所得額?這個(gè)收入要做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)嗎?
我想問(wèn)一下,企稅中,公益性捐贈(zèng)扣除基礎(chǔ)為當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,這個(gè)是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是調(diào)整后的,我給的圖片就是,一個(gè)按調(diào)整前,一個(gè)按調(diào)整后
公益性捐贈(zèng)中涉及的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出,在計(jì)算納稅調(diào)整時(shí),實(shí)際捐贈(zèng)支出+以前年度的捐贈(zèng)支出-允許扣除的公益性捐贈(zèng)支出嘛,還是實(shí)際捐贈(zèng)支出直接減去允許扣除的捐贈(zèng)支出,還有納稅調(diào)整的依據(jù)是什么,聽課聽懵了
公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)利潤(rùn)總額12%的部分允許扣除,那為什么這個(gè)調(diào)整明細(xì)表按稅收計(jì)算的扣除限額那里數(shù)字是0?
老師計(jì)算公益性捐贈(zèng)扣除限額的年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?為什么我在做題的過(guò)程中,遇到的有的不用調(diào)整,有的需要調(diào)整?
購(gòu)買方要求開票,為什么銷售方要求購(gòu)買方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
老師,我有點(diǎn)懵了
老師,那這道題計(jì)算公益性捐贈(zèng)扣除限額時(shí)是直接用1100還是需要調(diào)整。
這個(gè)用問(wèn)題3得會(huì)計(jì)利潤(rùn)
如果這道題沒(méi)有問(wèn)題三這一問(wèn)的話,是不是就需要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)?
后邊的是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整的