借預(yù)付賬款貸銀行存款退回來(lái)做相反的
買了個(gè)固定資產(chǎn),是內(nèi)部公司的,但是對(duì)方開票,我要先入賬,那固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)也必須做進(jìn)去,我要怎么計(jì)分錄啊
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),公戶轉(zhuǎn)賬對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,準(zhǔn)備過兩天退款這個(gè)怎么入賬???怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司是兩套賬,之前給一個(gè)員工配車,車是員工名字,沒有做賬,現(xiàn)在員工離職,車重新過戶到公司,車款48000,公司是不是要走下賬然后計(jì)入固定資產(chǎn),發(fā)票已開,有個(gè)問題,公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方,對(duì)方私戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),內(nèi)賬要怎么做才能平
你好,老師,11月底,購(gòu)買了個(gè)1500元的固定資產(chǎn),也入了賬,分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 12月份,因賬號(hào)錯(cuò)誤被退回,核實(shí)好賬號(hào)后,又轉(zhuǎn)了過去,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺(tái)設(shè)備。對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過來(lái)了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個(gè)月對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方32113.00元。我們租這兩臺(tái)設(shè)備回來(lái)。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個(gè)月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對(duì)方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個(gè)月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個(gè)月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對(duì)方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補(bǔ)充的?
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
收到社保補(bǔ)貼 穩(wěn)崗返還 怎么記賬
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購(gòu)出售,做賬怎么做啊
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢
個(gè)體口腔門診,需交哪些稅費(fèi)?
學(xué)堂有自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表的嗎,急,謝謝
個(gè)人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關(guān)聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報(bào)銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照假定客戶在取得商品控制權(quán)時(shí)以現(xiàn)金支付的應(yīng)付金額(即現(xiàn)銷價(jià)格)確定交易價(jià)格。這句話沒明白啥意思
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。