你好,我在,具體問(wèn)題是什么
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在第四季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,不小心把收入填少了。然后也提交了報(bào)表了,而且還扣了所得稅了,不能在網(wǎng)上直接作廢。可以直接通過(guò)年度匯算清繳的時(shí)候,再把它更改過(guò)來(lái)不
悠然悠然老師您還在嗎,能不能接一下啊求求您了。非你莫屬老老師您別再接錯(cuò)了啊,謝謝您了
暖暖老師在嗎?在的話請(qǐng)接下回答謝謝您。非你莫屬老師別接了我求求您了,您接了又不回答浪費(fèi)了我五元啊,您真的是,如果這軟件能舉報(bào)我就把您舉報(bào)了。
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人戶開(kāi)具300萬(wàn)工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,我知道這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)難,希望老師能大概求出來(lái)一個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)槲覍?shí)在是不知道是多少,法人問(wèn)我,答不上了我就回家了,謝謝老師
老師您好,我剛接了一家企業(yè)的賬,登錄個(gè)稅系統(tǒng),通過(guò)備份之前的數(shù)據(jù),把人員信息采集導(dǎo)入后,最后是不是需要點(diǎn)擊“報(bào)送”,然后以后再登錄這個(gè)賬號(hào)時(shí)就能自動(dòng)關(guān)聯(lián)到其人員信息了,是嗎?謝謝老師
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
老師我們公司的無(wú)票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個(gè)股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來(lái)的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說(shuō)明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)票明細(xì)類別有問(wèn)題,現(xiàn)在再讓對(duì)方重新紅沖開(kāi)票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個(gè)公司做
老師開(kāi)了一張專票,剩下是普票超30萬(wàn),全額納稅對(duì)不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會(huì)組織能開(kāi)專用發(fā)票嗎?
老師為什么合理?yè)p耗的3%沒(méi)用到,塔不是也要計(jì)入存貨成本的嗎?
老師題目在這實(shí)在不好意思這么晚打擾您,拜托了!
沒(méi)關(guān)系,你記住合理?yè)p耗已經(jīng)包含在你的采購(gòu)成本里了,如果不是合理?yè)p耗,要從總成本中扣除
老師,這個(gè)第二題的分錄幫我寫下,謝謝!
老師,這個(gè)第四題里為什么入賬價(jià)值不包括租租領(lǐng)負(fù)債呀,我一直以為入賬價(jià)值或入賬金額是指的包含了另一方向所有東西的那個(gè)科目,比如這個(gè)題里我以為入賬價(jià)值是貸方的租賃付款額那個(gè),老師我好暈啊
老師我前面問(wèn)了兩個(gè)問(wèn)題,您明天醒來(lái)后記得盡快答一下呀
發(fā)行股票的分錄 借*銀行存款6000萬(wàn) 貸*股本2000萬(wàn) 資本公積4000萬(wàn) 發(fā)行費(fèi) 借*資本公積36萬(wàn) 貸*銀行存款36萬(wàn)
因?yàn)樽赓U負(fù)債里包括融資性質(zhì)的部分,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)要把融資的部分分離,計(jì)入租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用,你看一下其實(shí)還是等于初始確認(rèn)的租賃負(fù)債的,只是用一級(jí)科目對(duì)比
老師這個(gè)相關(guān)稅費(fèi)到底加不加啊,為什么概念有加,題目卻沒(méi)加?
只要是一般納稅人,取得專票,相關(guān)稅費(fèi)不包括增值稅 小規(guī)模納稅人和未取得專票的包括
老師這個(gè)500怎么來(lái)的啊,為什么
啊啊啊老師在嗎?
學(xué)員你好,這個(gè)計(jì)算 6360/1.06/12=500
老師您看我圈的地方您根據(jù)上面公式跟我解析下,我沒(méi)看明白
啊啊啊啊老師在嗎?
前面一題看明白了后面一題沒(méi)明白
800-250是改造前固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊 替換部分折舊200/800是更換部分占固定資產(chǎn)比例*總折舊250 200-200/800*250替換部分賬面價(jià)值 400是更新改造成本