。你好,最好是按月分攤,這樣利潤才均衡。
老師,你好,請問我們的房租物業(yè)費水電費需要按照每個月計提嗎?房租是可能一個季度付一次,水電物業(yè)費每個月都要付,一般下個月付上個月的,還有的員工的宿舍可能是一年才開一次房租發(fā)票的
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,您好!請問我公司的房租物業(yè)費是按季度交的,我沒有預提或者分攤到月,支付當月直接入賬的,房租每月1萬多,物業(yè)每月1千多,要緊嗎?
老師好,請問,我廠房是租的?,F在我又轉租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分攤租金收入每月3000元,還用按月分攤這個租金成本嗎? 我租進來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000,貸 預付賬款——租金10000 現在租給B公司,每月做租金收入: 借 預收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進來時 ,已經每月都做進“制造費用——租金” 里了,
我做內賬,按當月營業(yè)收入-當月營業(yè)支出=當月利潤 例如,24年元月收入 15萬 包括當月微信掃碼,+現金+當月醫(yī)保收入,現金收入和微信掃碼收入都是實時到賬,當月醫(yī)保收入不是實時到賬,是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結算 支出賬,按當月發(fā)生計算 例如,元月工資-4萬,2月初發(fā),元月沒發(fā), 元月社醫(yī)保-7000,元月已經對公付款 元月購藥款-4萬,,2月初支付,元月未付 元月房租分攤,-7700.....所有當月發(fā)生的減完余額就是利潤 我想問的是1.這種做帳方式適合作內賬嗎?2.…房租每年8萬按月分攤記賬行不 3我的今年的房租8萬去年23年已經支付了,今年找人合伙,這筆錢是不是錢是不是要合伙人先付我現金還是怎能莫算?? 元月房租分攤-70000,,,,, 余額就是當月利潤 我要問的就是
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔,那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務軟件,公司多元化
公司電子稅務局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數據合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數要自己逐月改還是系統可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬?。?/p>
您好老師,我們律師事務所掛靠在一家大所,是總分所關系,每年只給總所交管理費,都是獨立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務,工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結算一次。墊付費用總所應該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費用呢?
權責發(fā)生制的原則也是按月。
好的,謝謝老師!另外還有兩個問題:1、小規(guī)模企業(yè)從4月起已經免增值稅了,那印花稅還是正常繳納嗎?2、我公司替房東交的房產個稅,現金繳納后報銷入什么費用名稱?
第一個對的,第二個進營業(yè)外支出。
5%稅率那個沒有免稅還是五的稅率
好的,謝謝老師!
不客氣。不客氣,祝您工作愉快。