同學你好 借費用科目 貸應付職工薪酬
老師,企業(yè)1到8月份社保和醫(yī)保按上年基數(shù)交的,9月份做了一次按新基數(shù)補繳,請問9月份支付的這個補覺前八個月份的單位和個人部分的分錄如何做呢?謝謝老師
社?;鶖?shù)調(diào)高了,補交1-6月份的單位部分和社保部分怎么寫憑證呢
單位部分養(yǎng)老保險基數(shù)下調(diào),退回1-8月部分社保費,怎么做賬
老師您好,我們這個月社保調(diào)整,原來社?;鶖?shù)按照高的基數(shù)繳納的,這個月社?;鶖?shù)降低了,原來多交的社保個人和單位部分都退回了,有些人已經(jīng)離職,退回的個人部分應該怎么入賬?
老師,想問一下上個月社保核基數(shù)了,單位部分和個人部分都有退費,例如本來單位部分應交500元,退費300,只需要交200元,請問怎么做憑證呢
其他應收款,其他應付款分別是記錄哪些業(yè)務的?
資產(chǎn)負債表的應交稅費是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個停車場項目,跟對方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費收入確認收入還是30%確認收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應付款(個人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報殘疾人保障金時候,報個稅的工地工人是不是可以不計入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊資金實繳年限是多少
老師,請教一個問題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來,關(guān)鍵的是,我前幾個月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬啊?
建完賬,資產(chǎn)負債表平衡,但資產(chǎn)明細與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問下回答簡答題時,法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個題目不會,老師幫我解答一下吧