你好 ,更正一般需到稅局大廳辦理。
增值稅已申報(bào)繳費(fèi),需要修改表二的份數(shù),是在申報(bào)錯(cuò)誤更正么?更正之后申報(bào),沒(méi)修改過(guò)來(lái),是找的位置不對(duì)么?
為什么更正6月份增值稅申報(bào)表附表4,修改完 點(diǎn)申報(bào) 沒(méi)有反應(yīng)
老師好,一般納稅人,我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報(bào)表,附列資料四的“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”改少了1元錢(qián),增值稅就應(yīng)該多1元錢(qián)。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的增值稅我想加1元錢(qián),不能修改。請(qǐng)問(wèn)這是為什么?謝謝!
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報(bào)情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報(bào)表,5月份正常申報(bào)已繳增值稅2萬(wàn),2021年10月第1次更正申報(bào),補(bǔ)繳增值稅1萬(wàn),現(xiàn)更正6月份申報(bào)表,主表30行本月數(shù)填2萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師10月份的增值稅申報(bào)表。附加稅,沒(méi)有減半。稅務(wù)局說(shuō)要我修改申報(bào)表。在哪里可以修改
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠(chǎng)房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠(chǎng)房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟弧H绻皇欠止灸J?,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶(hù)介紹人員,這些人員的工資是在客戶(hù)那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷(xiāo)掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專(zhuān)用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開(kāi)票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票
假如公司賣(mài)給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開(kāi)給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開(kāi)了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒(méi)有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師