你好,是不是四舍五入的差異???
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師您好,我開錯(cuò)了發(fā)票50份。發(fā)票雖然是一個(gè)縣的項(xiàng)目,但是因項(xiàng)目名稱不同,做賬的時(shí)候是一張張做的,也就是按項(xiàng)目名稱掛賬的,因?yàn)楦粼铝宋叶际菦_紅了,分了2個(gè)月紅沖的,紅沖的我想著就做成一筆,但是這樣賬就不平,或者說老師只能分開一張張紅沖嗎
老師您好,我把開出去的發(fā)票,是一個(gè)項(xiàng)目的好幾張,我做成了一筆,金額是40萬,現(xiàn)在要沖紅其中的一筆數(shù)字是28800,我現(xiàn)在做賬是不是就直接沖紅28800這個(gè)數(shù)字就可以了呢
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時(shí)候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個(gè)我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張發(fā)票,23年開的,但是因?yàn)橐恍┰颍?月份紅沖了這張發(fā)票,23年收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在紅沖做么做會(huì)計(jì)分錄?不含稅價(jià)是2358.49,進(jìn)項(xiàng)稅是141.51
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
不是的老師,是當(dāng)時(shí)我們升為一般納稅人后我開票忘記更改稅率造成的需要紅沖,現(xiàn)在是我之前做賬是分項(xiàng)目一個(gè)個(gè)做的,我想著沖紅做成一筆,但是之前都分了項(xiàng)目,不知道還有沒有別的辦法,可以做成一筆
這個(gè)不一致的,沒有關(guān)系的 差額就是你需要退回來的稅款。
稅款是當(dāng)時(shí)雖然開錯(cuò)了發(fā)票,但是稅務(wù)局還是讓我按正確的稅率算稅款后報(bào)的稅
沒關(guān)系的,你賬上的話還是按照之前開錯(cuò)的來世填寫的,不是嗎?只不過是你申報(bào)的時(shí)候是按照正確的來申報(bào)的,你申報(bào)紅沖的時(shí)候還是按照正確的來申報(bào) 賬上還是按照發(fā)票的。