你好,同學, 借固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29 累計折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理30000 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-30000 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-30000 計算結(jié)果自己算一下,祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好! 公司買了一臺汽車,原值184938.06元,累計折舊84185.29元,去年6月份鄰導開車為了避讓人,撞到橋墩上,撞壞了,后來修理廠給了3萬元現(xiàn)金拉走了,這怎么做分錄???
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
老師,30000元現(xiàn)金報稅的時候是不是要作為無票收入???如果要交增值稅怎么做分錄???
是的,您們公司是一般人還是小規(guī),車輛是否之前抵扣過進項
是一般,以前進項抵扣過了,納稅申報做好了,就是憑證調(diào)整我不知道我做的對不對,老師你幫我看一下 借:固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29=100752.77 累計折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借:庫存現(xiàn)金30000 貸固定資產(chǎn)清理26548.67 應交稅費一應交銷項稅:3451.33 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 老師,分錄這樣做對嗎?
是的,正確,沒有問題