你好;? ?是的; 可以 機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候抵減預(yù)交稅費(fèi) 和進(jìn)項(xiàng)稅; 差額繳納? ?

房地產(chǎn)項(xiàng)目分期不同時(shí)間交付結(jié)轉(zhuǎn)收入,在繳納一期增值稅時(shí)先抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后不足抵扣,導(dǎo)致已預(yù)繳稅款沒(méi)用上抵扣,那繳納二期增值稅時(shí)可以抵扣一期相應(yīng)的預(yù)交稅款嗎
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收到預(yù)售房款預(yù)繳增值稅,能用建安工程發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)收款繳納增值稅時(shí),土地費(fèi)用可以抵減增值稅銷(xiāo)售額嗎
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)收房款應(yīng)繳納預(yù)繳增值稅,可以和進(jìn)項(xiàng)抵扣之后繳納嗎?
資料:某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套,售價(jià)1000萬(wàn)元,收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法。要求:計(jì)算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


我的意思是本來(lái)當(dāng)月應(yīng)預(yù)交增值稅10萬(wàn)、但是我的進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn),那我當(dāng)月預(yù)售的款項(xiàng)就可以不申報(bào)預(yù)交增值稅了嗎?
?你好 ;? ?這個(gè)? 預(yù)交的時(shí)候? ?不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈;? ? ??