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                                    你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,我昨天去稅務(wù)局更正了2019年的企業(yè)所得稅的年報,稅務(wù)局更正后,是不是我之前是申報表就 沒有了
老師想請教一下,我如果更正了前年的所得稅申報表,那去年今年的是不是也要更正
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時候,有稅費(fèi)暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費(fèi),3月份退回了,如果是更正申報表,是在3月份申報表那里更正嗎?要更正哪一欄
老師,我2022年的工資更正了3萬,我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說我去年報的季報企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒做
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


沒有,2022年賬上調(diào)整的,匯算后
更正去年的和今年的申報表,是因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度那張表嗎
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬,你這邊是怎么調(diào)了賬呢。彌補(bǔ)以前年度虧損,不用去修改之前的申報表,你這邊具體是什么情況呢
就是通過以前年度損益沖減了前年收入
這個不用修改申報表,這個不影響
怎么不影響,我收入少了我要退稅啊
那你這邊要退稅的話,就需要修改申報表的呢。其他年度應(yīng)該也是需要修改的話,你最好跟稅管員溝通一下