實際收到商品和服務了嗎?
老師,請問客戶把預付款打到老板私人卡上,后面拉貨,我們開發(fā)票給客戶,老板又把錢轉(zhuǎn)到公司,這種怎么賬務處理?
你好,老師,想問一下,公司做賬系統(tǒng)里,有長期掛賬的預付賬款,應收賬款,跟實際不符,部分客戶的預付賬款多了,部分少了,部分客戶的應收賬款多了去,有些少了,這種情況需要怎么處理呢?
我們有筆賬 2月份時候 打給山西的一個客戶公司測試賬戶用 數(shù)額很小 7.28元 之前財務就掛預付賬款上了 現(xiàn)在這個錢對方也不可能給我們轉(zhuǎn)回來 這種情況怎么辦 是繼續(xù)放著嗎 預付賬款可以掛多久 到年底用不用確認壞賬啊
老師您好,我們公司用公戶給客戶付款,付款后又要不到發(fā)票,應付賬款長期掛著很多借方金額,請問這種情況該怎么處理?
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元,現(xiàn)在找不到對方了,付款的時候借預付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來借庫存商品,貸預付賬款,最后預付賬款就一直有一個54元的余額,請問老師,這種情況怎么處理呢
剛領營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
嗯嗯,業(yè)務都是真實的,就是沒有發(fā)票
那就正常入賬,沒票的匯算清繳納稅調(diào)整。
老師,如果是以前年度的遺留問題么,現(xiàn)在做成本費用,是不是要用到以前年度損益調(diào)整?
。是的,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
好的老師,我想再問具體一點兒,我用以前年度損益調(diào)整記賬的這部分,是不影響本年利潤的吧,那在年底匯算清繳的時候,針對這部分,我該在哪個項目中做調(diào)整呢?
這筆業(yè)務沒有回來,發(fā)票不需要其他調(diào)整。匯算清繳的時候調(diào)申報表就行了。